e-Faktury - KSEF w 2024 r. – w tym zmiany od lipca i września 2023 r.

Slim VAT 3, KSEF, odwrotne obciążenie, grupa VAT, co się zmieniło i zmiany, do których musisz się przygotować w najbliższym czasie.

PEWNY TERMIN
  1. KSeF i faktury ustrukturyzowane – przygotowanie do wdrożenia (2022)
    1. co to jest KSeF i do czego ma służyć?
    2. co muszę mieć, aby wystawić fakturę w KSeF? czy są darmowe programy do wystawiania faktur w KSeF?
    3. KSeF - czy to oznacza brak faktur papierowych?
    4. pojęcie e-faktury, czyli faktury ustrukturyzowanej wystawianej w ramach KSeF;
    5. kto może wystawiać faktury w KSeF? Uprawnienia – kto komu i jakie uprawnienia związane w wystawianiem faktur w KSeF może przekazać?
    6. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
    7. wysyłka wsadowa i interaktywna – czym się różnią?
    8. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej;
    9. akceptacja odbiorcy e-faktur;
    10. czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
    11. jak można podejrzeć fakturę w KSeF?
    12. faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF;
    13. co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
    14. jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
    15. „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych;
  2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – wersja obowiązkowa (lipiec 2024)
    1. faktura wyłącznie jako faktura ustrukturyzowana?
    2. czy będzie można wystawiać faktury papierowe lub zwykłe elektroniczne (np. pdf)?
    3. jaka faktura musi być wystawiona dla kontrahenta z UE (VAT-UE) lub spoza UE?
    4. firma zagraniczna z polskim NIP też musi wystawiać polskie faktury w KSeF czy jednak może wystawić fakturę papierową?
    5. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie;
    6. co się dzieje, gdy KSeF ulegnie awarii a należy wystawić fakturę?
    7. faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta – wystawiane w KSeF;
    8. kary (100%) za wystawienie faktury poza KSeF;
    9. numer KSeF – co to jest i do czego służy?
    10. obowiązek podania nr KSeF w przelewie MPP oraz w każdym innym przelewie (B2B);
    11. podatnicy zwolnieni od VAT, także korzystający ze zwolnienia do 200.000 zł, również w KSeF? od kiedy?
    12. faktury dla konsumentów (B2C) w KSeF czy poza?
    13. kody QR – w jakich sytuacjach muszą pojawić się na fakturach?
    14. faktury „specjalne” (np. paragony z NIP nabywcy) a KSeF – jakie zasady będą obowiązywały?
    15. nowe terminy związane z wystawianiem faktur, w tym w KSeF;
    16. błędy dotyczące faktur ustrukturyzowanych a odpowiedzialność z KKS;
    17. dlaczego w KSeF będą mogły obowiązywać kursy waluty z 2 różnych dni i kiedy to będzie możliwe?
    18. faktury zaliczkowe już nie obowiązkowe (wrzesień 2023) i co to oznacza?
  3. Grupa VAT (styczeń 2023)
    1. definicja „Grupy VAT” i „Przedstawiciela Grupy VAT”;
    2. warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;
    3. zasady opodatkowywania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
    4. zasady fakturowania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
    5. rozliczenia dokonywane przez przedstawiciela Grupy VAT;
    6. status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;
    7. Grupa VAT a Biała lista;
    8. struktura odliczania kwoty VAT w Grupie VAT;
    9. brak VAT a co z PCC;
    10. rachunek VAT a rozliczenia w Grupie VAT;
    11. dodatkowy JPK, który musi być składany przez członków Grupy;
  4. Powrót ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA (kwiecień 2023)
    1. w jakich transakcjach krajowych występuje OO?
    2. obowiązki sprzedawcy i nabywcy;
    3. OO a mechanizm podzielonej płatności (MPP)?
  5. SLIM VAT 3 (lipiec 2023)
    1. podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika;
    2. określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej;
    3. zmiany w zakresie wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę;
    4. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT;
    5. nowe, lepsze zasady zaokrąglania współczynnika w przypadku struktury odliczania VAT naliczonego;
    6. zmienione zasady dokonywania korekt rocznych, w tym przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej (na swoją niekorzyść);
    7. likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego;
    8. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;
    9. zmiany, konsolidacja i ujednolicenie zasad dla wiążących informacji;
    10. zmiany w ramach TAX FREE;
    11. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej);
  6. Ewidencja usług płatniczych – nowy obowiązek w VAT (styczeń 2024)
    1. na czym polega ten obowiązek?
    2. których podmiotów i usług on dotyczy?
    3. co i w jaki sposób musi być ewidencjonowane?
    4. komu należy udostępniać tę ewidencję?
  7. Wybrane orzecznictwo TSUE z 2021-22 i jego konsekwencje dla polskiego VAT
  8. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Cena i Faktura

Cena: 460zł + 23% VAT za uczestnika

Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.

Cena zawiera

  • Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia

Faktura

  • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
  • Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.

Proces organizacji szkolenia

  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
  • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
  • Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
  • dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
  • wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
  • Po szkoleniu zostaje wysyłana:
  • faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa zawiera:

  • Ilość godzin szkolenia
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Datę szkolenia
  • Temat szkolenia
  • Numer certyfikatu
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu

Karolina Skrzypczak

Księgowa ds. Należności

Dzięki temu szkoleniu zyskałam nowe perspektywy i narzędzia niezbędne w mojej pracy. Nie mogłam trafić lepiej!

Karolina Mikołajczak

Ogrom wiedzy przekazanej w sposób przystępny i klarowny. Dziękuję panu Zdzisławowi za tak wartościowe szkolenie!

Magdalena Górka

Jestem pod wielkim wrażeniem kompetencji i umiejętności dydaktycznych pana Zdzisława. Z chęcią wrócę na kolejne szkolenie!

Krystyna Woźniak

Koordynator ds. Finansów

Zajęcia prowadzone przez pana Zdzisława to prawdziwa kopalnia wiedzy. Teraz czuję się pewniejsza w swoich decyzjach związanych z podatkami.

Ewa Regucka

świetne szkolenie.

Konrad Politowski

Znakomicie poprowadzone szkolenie. Wielki szacunek dla prelegenta za wiedzę i umiejętność jej przekazania.

Elżbieta Bloch

Dziękuję za profesjonalnie zaprezentowaną tematykę szkolenia. Pan Zdzisław Modzelewski umiejętnie potrafi przedstawić tematykę VAT w sposób dostępny i rzeczowy.

Natalia Zalewska

Analityk Księgowy

Dziękuję za wyczerpujące omówienie zmian w VAT/KSEF. Teraz jestem pewniejsza w swoich działaniach związanych z księgowością.

Małgorzata Nowak

Kierownik Działu Rozliczeń

Dziękuję za świetnie przeprowadzone szkolenie. Teraz czuję się pewniej w swojej roli i jestem gotowa na nowe wyzwania w zakresie podatków.

Monika Zielińska

Specjalista ds. Faktur

Dzięki temu szkoleniu zyskałam nowe, praktyczne narzędzia, które pomogą mi w codziennej pracy. Polecam każdemu!

Joanna Olechowska

Specjalista ds. Sprawozdań Finansowych

Wysoko oceniam jakość szkolenia i profesjonalizm pana Zdzisława. Z chęcią uczestniczyłabym w kolejnych jego wykładach.

Anna Nowak

Zdzisław Modzelewski to prawdziwy ekspert w dziedzinie podatków. Szkolenie na temat VAT/KSEF było niezwykle treściwe i praktyczne. Gorąco polecam!

Artur Nowak

Doradca podatkowy

Pan Zdzisław Modzelewski jest prawdziwym mistrzem w tłumaczeniu trudnych kwestii podatkowych. Szkolenie to była prawdziwa uczta dla umysłu. Polecam każdemu, kto chce być na bieżąco z VAT i KSEF.

Daria Szymańska

Koordynator ds. Księgowości

Nie spodziewałam się, że tak skomplikowane zmiany w VAT/KSEF będą przedstawione w tak przystępny sposób. Dziękuję!

Alicja Woźniak

Bardzo doceniam podejście pana Modzelewskiego. Wyjaśniał każdy punkt dokładnie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Polecam wszystkim z branży!

avatar checked-mark

Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy

4.5 61 opinii

2369+
Przeszkolonych
374+
Szkoleń

Doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem po…
Doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., nawiązując współpracę z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie. W latach 1998-2004 pracował dla firm z wielkiej czwórki. Następnie, pracował dla MMR Consulting, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Od czerwca 2014 r. partner GWW. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.
Zobacz pełny opis Schowaj pełny opis

Nie realizujemy szkolenia z tej tematyki w chwili obecnej.

Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!

Data i godzina szkolenia

  • Online
  • 19 grudnia 2023 r.
  • 10:00 - 14:00

Co oferujemy?

  • Płatność do 14 dni po szkoleniu
  • Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
  • Dostęp do szkolenia online
  • Profesjonalnie przygotowane szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Autorskie materiały szkoleniowe

Wioletta Konieczka

Menedżer ds. Szkoleń

Numer telefonu
531 304 098