Obowiązek wystawiania e-faktur w systemie KSeF przez spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem najnowszego projektu zmian przepisów
- e-Faktura (KSef) – zasady ogólne
- Definicja e-faktury i KSeF
- Krajowy System e-Faktur:
- zasady działania KSeF
- dostęp do faktur w systemie KSeF
- Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
- Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
- data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
- korekta faktury ustrukturyzowanej
- rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
- zakres faktur objętych KSeF
- dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
- Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
- Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
- Dokumenty korygujące w systemie KSeF
- Wady i zalety systemu KSeF
- Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)
- Obligatoryjny system e-faktur (KSef)
- Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
- Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
- Faktury wystawiane na rzecz członków spółdzielni lub innych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a KSeF
- Nadawanie uprawnień do KSeF – kto w spółdzielni mieszkaniowej powinien posiadać uprawnienia
- Sposoby uwierzytelniania
- Zasady wystawiania, (wysyłania) i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
- Rozliczanie faktur zakupowych
- Wzór faktury ustrukturyzowanej – które dane są istotne ze względu na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych
- Omówienie schemy - wizualizacja e-faktury w tym omówienie elementów takich jak: dane sprzedawcy, nabywcy, płatnika, dane dodatkowe, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności oraz data doręczenia. Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne).
- Czy jest obowiązek stosowania oznaczeń ZW, GTU?
- Oprogramowania interfejsowe KSeF
- Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
- Zasady wystawiania faktur w KSeF
- Faktura do paragonu – zasady wystawiania
- Faktury zaliczkowe
- Refakturowanie w KSeF
- Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
- awaria KSeF
- niedostępność KSeF
- awaria w podatnika
- pozostałe
- Zasady dokonywania korekt faktur
- Korekta w systemie KSeF
- Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
- Korekty „in plus”
- Korekty „in minus”
- Moment ujęcia korekty
- Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie
- Pozostałe zagadnienia
- Oznaczanie płatności za faktury
- Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
- Czy jest możliwe anulowanie faktur?
- Zasady ustalania kursu waluty
- Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
- Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
- Czy KSeF ma wpływ na JPK?
- Najem, dzierżawa oraz „media” – specyfika fakturowania/refakturowania w spółdzielniach mieszkaniowych.
- Sposób naprawienia błędów przy wysłaniu błędnej faktury.
- Rozliczanie dotacji a KSeF
- Identyfikacja faktur w KSeF dla celów kosztowych
- Zasady weryfikacji faktur
- Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników
- Jak implementować KSeF do systemu fakturowania spółdzielni mieszkaniowej
- Projekt zmian do obligatoryjnego system e-faktur (KSef)
- Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów (podatnicy czynni i podatnicy zwolnieni). Czy będą okresy przejściowe dla określonych grup podatników?
- Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF – zakres podmiotowy oraz wyłączenia (kogo dotyczy obowiązek stosowania KSeF oraz kto jest wyłączony z obowiązku stosowania KSeF).
- Dobrowolne wystawianie faktur w KSeF dla konsumentów tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (faktury konsumenckie).
- Obowiązek podania kodu QR i danych identyfikacyjnych lub opatrzenie faktury kodem QR
- Możliwość dołączania załączników (ustrukturyzowanych) do e-faktury (wybrane branże: media, dostawcy paliw)
- Obowiązek podania nr NIP przy zakupie (identyfikacja) jako warunek odliczenia kosztu uzyskania przychodu
- Odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz za faktury płacone w MPP
- Odroczenie Terminu wprowadzenia kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF
- Odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących
- Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline w dowolnej formie z kodem QR (następnego dnia d KSeF)
- Tryb offline – okres przejściowy
- Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.
- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
- Pozostałe zagadnienia
Cena i Faktura
Cena: 399zł + 23% VAT za uczestnika
Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.
Cena zawiera
- Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
- Autorskie materiały szkoleniowe
- Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
- Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia
Faktura
- Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
- Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.
Proces organizacji szkolenia
- Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
- Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
- Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
- dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
- wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
- Po szkoleniu zostaje wysyłana:
- faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
- certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.
Certyfikat uczestnictwa zawiera:
- Ilość godzin szkolenia
- Imię i nazwisko uczestnika
- Datę szkolenia
- Temat szkolenia
- Numer certyfikatu

Agnieszka Gołąb
Szkolenie bardzo ciekawe. Przygotowany materiał jest obszerny, ale został przekazany jasno i zrozumiale. Interpretacje i przykłady na pewno ułatwiają zapamiętywanie. Wykładowca doświadczony, posiadający dużą wiedzę. Załączony materiał pozwoli szybko odnaleźć potrzebne treści i informacje. Polecam!
Katarzyna Rawicka
Temat zmian w podatku od nieruchomości zaprezentowany kompleksowo, dobry kontakt w trakcie szkolenia. Dziękuję.
Urszula Cebrat
Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie. Informacje oraz przykłady używane w trakcie szkolenia odpowiadały na moje potrzeby.

Nie realizujemy szkolenia z tej tematyki w chwili obecnej.
Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!
Data i godzina szkolenia
- Online
- 16 września 2024 r.
- 10:00 - 14:00
Co oferujemy?
- Płatność do 14 dni po szkoleniu
- Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
- Dostęp do szkolenia online
- Profesjonalnie przygotowane szkolenie
- Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
- Autorskie materiały szkoleniowe
Zapisz się i bądź na bieżąco
Wypełnij formularz, aby być na bieżąco z nowościami z zakresu interesującej Cię branży.