KSeF 2.0. dla przedsiębiorców – czyli jak KSeF wpłynie na prowadzony biznes

Dlaczego KSeF to nie jest „problem księgowej” ?
Bo faktura to efekt procesu. W zależności od podmiotu – ten proces jest bardziej lub mniej złożony, ale jest. Księgowość nie sprzedaje, nie prowadzi negocjacji, nie ustala warunków transakcji, nie wie, czy faktura zakupowa potwierdza rzeczywistą sprzedaż itd. Zaangażowane są w to dział sprzedaży, dział handlowy, logistyka itd. Działania wszystkich tych działów prowadzą do zrealizowania transakcji, która będzie potwierdzona fakturą. Dlatego wdrożenie KSeF w firmie wymaga zaangażowania poszczególnych zespołów. Podczas szkolenia skupimy się na praktycznej stronie KSeF omawiając przede wszystkim to, jak KSeF wpłynie na prowadzony biznes i jakich zmian wymaga.

  1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF – od kiedy firma musi wystawiać faktury w KSeF ? Kiedy będzie musiała je w KSeF odbierać ?
  2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
    1. daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
    2. wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
    3. jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to mikroprzedsiębiorca lub podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?
  3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
    1. sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF ?
    2. obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – co trzeba ustalić z kontrahentami ?
    3. kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
  4. Fakturowanie i otrzymywanie faktur teraz i w KSeF – różnice – jakie zmiany wymuszą na firmach ?
  5. KOD QR i certyfikat KSeF:
    1. jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę ?
    2. na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?
  6. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
    1. ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
    2. praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.
  7. KSeF – uprawnienia:
    1. decyzja – kto będzie miał przyznany najszerszy zakres uprawnień (tzw. właścicielskich) ?
    2. sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
    3. jak i kiedy odebrać uprawnienia ?
    4. decyzja – kiedy złożyć ZAW-FA ?
  8. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :
    1. UWAGA: faktura niewysłana do KSeF – nie jest wystawiona !!!
    2. moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
    3. w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady;
    4. jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
    5. tryb offline – 24
    6. tryb on-line;
    7. awaria i niedostępność KSeF
  9. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
    1. kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku ?
    2. skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
    3. wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
  10. Indywidualny numer KSeF faktury :
    1. gdzie będzie widoczny ?
    2. jak i kiedy powoływać go w tytule przelewu ?
    3. identyfikator zbiorczy – prawo czy obowiązek ? Gdzie go wygenerować
  11. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
    1. noty korygujące;
    2. anulowanie faktury;
    3. poprawienie nieprawidłowej treści i „dosłanie” faktury do kontrahenta
    4. faktury pro-forma;
    5. jak dostarczać kontrahentowi załączniki ?
  12. Korekty in minus:
    1. jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
    2. jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
  13. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
    1. różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
    2. kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
    3. skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?
    4. jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
    5. faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
    6. na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
    7. awaria nie zwalnia z sankcji  – kiedy zapłacę karę ?
  14. Sankcje: za co, od kiedy, ile:
    1. kiedy znajdą zastosowanie ?
    2. od kiedy obowiązują ?
    3. sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
    4. czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?
  15. Archiwizowanie faktur w KSeF:
    1. kto i kiedy jest do tego zobowiązany
    2. z czego zwolni nas KSeF ?
  16. KSeF  –  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF i co może z tego wyniknąć ?

Cena i Faktura

Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.

Cena zawiera

  • Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia

Faktura

  • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
  • Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.

Proces organizacji szkolenia

  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
  • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
  • Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
  • dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
  • wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
  • Po szkoleniu zostaje wysyłana:
  • faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa zawiera:

  • Ilość godzin szkolenia
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Datę szkolenia
  • Temat szkolenia
  • Numer certyfikatu
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu
avatar checked-mark

Ewa Sokołowska

Doradczyni podatkowa

Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych fir…
Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Zobacz pełny opis Schowaj pełny opis

Powiadom o dostępnych terminach

Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!

Co oferujemy?

  • Płatność do 14 dni po szkoleniu
  • Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
  • Dostęp do szkolenia online
  • Profesjonalnie przygotowane szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Autorskie materiały szkoleniowe

Wioletta Konieczka

Menedżer ds. Szkoleń

Numer telefonu
531 304 098