KSeF – zmiany od 1 lutego 2026 r. w zakresie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i stosowania KSeF.
- Terminy wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, przepisy przejściowe odraczające ten obowiązek dla niektórych kategorii podatników bądź transakcji, przypadki w których nadal będą wystawiane faktury papierowe lub elektroniczne (rodzaje faktur, które można będzie wystawiać i otrzymywać poza KSeF).
- Transakcje nieobjęte obowiązkiem fakturowania przy użyciu KSeF.
- Bezpłatne narzędzia do korzystania z KSeF, np. Aplikacja Podatnika KSeF, Aplikacja Mobilna KSeF.
- Zasady uwierzytelniania się w systemie oraz nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF:
- rodzaje uprawnień,
- metody uwierzytelnienia (kwalifikowana pieczęć elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny, „odcisk palca podpisu”, podpis zaufany),
- tokeny i certyfikaty jako uproszczona forma dostępu do KSeF.
- Przypadki, gdy powstanie konieczność złożenia zawiadomienia ZAW-FA.
- Zasady wystawiania i przechowywania e-faktur, w tym:
- transakcje międzynarodowe (WDT, eksport towarów i usług),
- e-faktury dla konsumentów,
- oznaczanie e-faktur kodem QR,
- duplikaty, anulowanie, potwierdzanie transakcji.
- Błędy i pomyłki w e-fakturach (np. błędny NIP kontrahenta, błędy rachunkowe, kwotowe i niekwotowe) – zasady korekt.
- e-Faktury z załącznikiem.
- Wysyłka interaktywna i wsadowa faktur do KSeF.
- Przesyłanie e-faktur do nabywcy, przypadki gdy mogą być przesyłane poza Krajowym Systemem e-Faktur.
- Dostęp do faktury w KSeF:
- dostęp dwuetapowy i anonimowy,
- zasady stosowania.
- Termin uznania e-faktury za wystawioną bądź otrzymaną w ramach KSeF:
- różnica między datą wystawienia a sporządzenia faktury,
- wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia VAT.
- Zasady wystawiania i oznaczania faktur w przypadku awarii lub niedostępności KSeF:
- czasowy brak dostępu do internetu,
- tryb „Offline24”,
- obowiązek oznaczania kodami QR, certyfikaty, korekta techniczna.
- Nowe zasady i terminy wystawiania oraz rozliczania faktur korygujących w obrocie krajowym i międzynarodowym:
- potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę,
- formy potwierdzenia.
- Nowe zasady rozliczania faktur korygujących przez nabywcę:
- termin korekty,
- zasady korekt w przypadku błędów dotyczących kwoty podatku, stawki, ceny, wartości lub ilości towarów.
- Rozliczanie korekt zmniejszających i zwiększających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
- Likwidacja not korygujących.
- Skrócenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
- Sankcje za niewystawienie e-faktury przy użyciu KSeF.
- Pozostałe zagadnienia.
- Sesja pytań i odpowiedzi uczestników.
Cena i Faktura
Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.
Cena zawiera
- Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
- Autorskie materiały szkoleniowe
- Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
- Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia
Faktura
- Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
- Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.
Proces organizacji szkolenia
- Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
- Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
- Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
- dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
- wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
- Po szkoleniu zostaje wysyłana:
- faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
- certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.
Certyfikat uczestnictwa zawiera:
- Ilość godzin szkolenia
- Imię i nazwisko uczestnika
- Datę szkolenia
- Temat szkolenia
- Numer certyfikatu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu
Tomasz Wojewoda
Ekspert podatkowy
Dodaj opinię
KSeF
70000+
Przeszkolonych2000+
Szkoleń
Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w swojej dotychczasowej karierze zawodo…
Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podróży służbowych oraz tematów pokrewnych, przeszkolił ponad 70.000 osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, "UNIA - PRESS" - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.
Zobacz pełny opis
Schowaj pełny opis
Powiadom o dostępnych terminach
Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!
Co oferujemy?
- Płatność do 14 dni po szkoleniu
- Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
- Dostęp do szkolenia online
- Profesjonalnie przygotowane szkolenie
- Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
- Autorskie materiały szkoleniowe