Sztuczna inteligencja (AI) w podatkach – praktyczne wykorzystanie m.in. ChatGPT, Copilot

  1. MODUŁ 1. Fundamenty wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy podatkowej
    1. 1.1. Czym jest AI i jak działa w praktyce
      1. podstawowe zasady działania modeli językowych,
      2. czym różnią się modele generatywne od tradycyjnych narzędzi informacyjnych,
      3. wyszukiwarka, baza wiedzy i AI generatywna – różnice i zastosowanie,
      4. dlaczego AI może generować odpowiedzi brzmiące wiarygodnie, mimo że mogą zawierać błędy.
    2. 1.2. Możliwości wykorzystania AI w podatkach
      1. analiza przepisów podatkowych,
      2. wsparcie przy interpretacji regulacji CIT, VAT i innych podatków,
      3. przygotowanie:
        1. odpowiedzi na pytania podatkowe,
        2. opinii i analiz,
        3. komunikacji z klientami,
        4. dokumentacji podatkowej,
      4. wykorzystanie AI podczas kontroli i sporów podatkowych,
      5. automatyzacja powtarzalnych czynności.
    3. 1.3. Rola człowieka w procesie wykorzystania AI
      1. AI jako narzędzie wspierające, a nie podejmujące decyzje,
      2. odpowiedzialność doradcy, księgowego i podatnika,
      3. sytuacje, w których wykorzystanie AI jest niewskazane.
  2. MODUŁ 2. Efektywna komunikacja z AI – tworzenie skutecznych promptów podatkowych
    1. 2.1. Znaczenie prawidłowego formułowania pytań
      1. zasada „garbage in – garbage out”,
      2. wpływ jakości danych wejściowych na odpowiedź AI,
      3. najczęstsze błędy użytkowników.
    2. 2.2. Budowa profesjonalnego promptu podatkowego
      1. określenie kontekstu i stanu faktycznego,
      2. definiowanie roli AI,
      3. precyzyjne określenie zadania,
      4. wskazywanie ograniczeń i zakresu analizy,
      5. określenie oczekiwanej formy odpowiedzi.
    3. 2.3. Praktyczne zastosowanie promptów
      1. analiza transakcji,
      2. kwalifikacja podatkowa zdarzeń,
      3. ustalanie właściwych stawek,
      4. analiza VAT (w tym miejsce świadczenia),
      5. inne problemy podatkowe.
    4. 2.4. Zaawansowane techniki promptowania
      1. promptowanie etapowe,
      2. iteracyjne poprawianie odpowiedzi,
      3. rozbijanie skomplikowanych problemów na części,
      4. wykorzystanie technik wspomagających analizę.
    5. 2.5. Ćwiczenia praktyczne
      1. poprawa błędnie skonstruowanych promptów,
      2. przygotowanie własnych zapytań podatkowych.
  3. MODUŁ 3. Ocena jakości odpowiedzi AI – jak analizować i kontrolować wyniki
    1. 3.1. Dlaczego AI może udzielać błędnych odpowiedzi
      1. brak aktualności informacji,
      2. nadmierne uogólnienia,
      3. brak pełnego kontekstu,
      4. halucynacje AI.
    2. 3.2. Metody analizy odpowiedzi AI
      1. identyfikowanie założeń przyjętych przez AI,
      2. rozdzielenie faktów od interpretacji,
      3. analiza poziomu pewności odpowiedzi,
      4. wykrywanie brakujących informacji.
    3. 3.3. Czerwone flagi w odpowiedziach AI
      1. brak podstawy prawnej,
      2. nadmierna pewność,
      3. brak wskazania wyjątków,
      4. odpowiedzi zbyt ogólne,
      5. pomijanie ryzyk.
    4. 3.4. Techniki pogłębiania analizy
      1. żądanie wskazania podstawy prawnej,
      2. pytanie o ryzyka,
      3. analiza alternatywnych stanowisk,
      4. prośba o wskazanie interpretacji i orzecznictwa,
      5. dodatkowe pytania kontrolne.
  4. MODUŁ 4. Halucynacje AI i ryzyko błędnych informacji podatkowych
    1. 4.1. Charakterystyka halucynacji AI
      1. definicja,
      2. mechanizm powstawania błędnych odpowiedzi,
      3. przykłady z praktyki podatkowej.
    2. 4.2. Najczęstsze błędy AI w obszarze podatków
      1. nieistniejące przepisy,
      2. błędne interpretacje KIS,
      3. fikcyjne wyroki sądowe,
      4. nieprawidłowe stawki podatkowe.
    3. 4.3. Ograniczanie ryzyka halucynacji
      1. zadawanie pytań kontrolnych,
      2. wymaganie wskazania źródeł,
      3. stosowanie ograniczeń w promptach,
      4. wymuszanie wskazywania poziomu pewności.
    4. 4.4. Budowa promptów zabezpieczających
      1. wzorce anty-halucynacyjne,
      2. instrukcje dotyczące niepewności,
      3. wymaganie potwierdzenia braku danych.
  5. MODUŁ 5. Procedura weryfikacji odpowiedzi AI i compliance
    1. 5.1. Trzystopniowy model kontroli
      1. kontrola logiczna,
      2. kontrola prawna,
      3. kontrola źródłowa.
    2. 5.2. Praktyczne metody sprawdzania odpowiedzi
      1. porównanie z ustawami podatkowymi,
      2. analiza interpretacji,
      3. analiza orzecznictwa,
      4. stosowanie checklist kontrolnych.
    3. 5.3. AI jako narzędzie drugiej opinii
      1. tworzenie pytań weryfikujących,
      2. konfrontowanie różnych odpowiedzi,
      3. wykorzystywanie AI do wyszukiwania słabych punktów analizy.
    4. 5.4. Organizacja wykorzystania AI w firmie
      1. odpowiedzialność za kontrolę wyników,
      2. dokumentowanie wykorzystania AI,
      3. procedury wewnętrzne,
      4. audyt stosowania AI.
  6. MODUŁ 6. Zastosowanie AI w wybranych obszarach podatkowych
    1. 6.1. CIT i estoński CIT
      1. analiza warunków zastosowania,
      2. identyfikacja ukrytych zysków,
      3. wsparcie przy symulacjach podatkowych.
    2. 6.2. VAT
      1. klasyfikacja usług,
      2. miejsce świadczenia,
      3. analiza stawek VAT.
    3. 6.3. WHT
      1. analiza statusu beneficial owner,
      2. należyta staranność,
      3. kwalifikacja płatności.
    4. 6.4. Ceny transferowe
      1. analiza transakcji,
      2. wsparcie przy dokumentacji,
      3. benchmarki i ograniczenia AI.
    5. 6.5. MDR i kontrole podatkowe
      1. identyfikacja potencjalnych schematów,
      2. przygotowanie odpowiedzi dla organów,
      3. analiza stanowiska podatnika.
  7. MODUŁ 7. Automatyzacja pracy podatkowej z wykorzystaniem AI
    1. 7.1. Tworzenie materiałów i dokumentów
      1. przygotowanie odpowiedzi dla klientów,
      2. generowanie opinii,
      3. tworzenie analiz podatkowych,
      4. budowanie szablonów.
    2. 7.2. AI w codziennych narzędziach pracy
      1. współpraca AI z dokumentami,
      2. wykorzystanie AI przy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
      3. automatyzacja raportów i opisów.
  8. MODUŁ 8. Bezpieczeństwo informacji i odpowiedzialność użytkownika
    1. 8.1. Ochrona danych i informacji poufnych
      1. informacje, których nie należy przekazywać AI,
      2. anonimizacja danych,
      3. tajemnica zawodowa.
    2. 8.2. Odpowiedzialność za wykorzystanie AI
      1. odpowiedzialność za błędną analizę,
      2. ryzyka dla księgowych, doradców i przedsiębiorców,
      3. zasady bezpiecznego stosowania AI.
  9. MODUŁ 9. Najczęstsze błędy użytkowników AI w podatkach
    1. zadawanie zbyt ogólnych pytań,
    2. brak przedstawienia stanu faktycznego,
    3. kopiowanie odpowiedzi bez analizy,
    4. brak kontroli podstaw prawnych,
    5. pomijanie ryzyk podatkowych.
  10. MODUŁ 10. Warsztat praktyczny – wykorzystanie AI w pracy podatkowej
    1. 10.1. Analiza rzeczywistych przypadków
      1. analiza transakcji,
      2. identyfikacja ryzyk podatkowych,
      3. przygotowanie stanowiska i opinii.
    2. 10.2. Doskonalenie odpowiedzi AI
      1. wykrywanie błędów,
      2. poprawa jakości odpowiedzi,
      3. weryfikacja źródeł.

Cena i Faktura

Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.

Cena zawiera

  • Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia

Faktura

  • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
  • Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.

Proces organizacji szkolenia

  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
  • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
  • Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
  • dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
  • wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
  • Po szkoleniu zostaje wysyłana:
  • faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa zawiera:

  • Ilość godzin szkolenia
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Datę szkolenia
  • Temat szkolenia
  • Numer certyfikatu
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu

Agata Wojtas-Piłatowska

Szkolenie ok.

Joanna Giedwidź-Będkowska

Główny księgowy

Pan Duda przeprowadził szkolenie bardzo konkretnie, bez odbiegania od treści szkolenia, zrozumiale i przejrzyście.

Gabriela Piotrowska

Dyrektor Ekonomiczny Głowny Księgowy

Wykład merytoryczny. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, wyczerpująco i na bieżąco udzielający odpowiedzi.

Ewa Kołodziej

Główny księgowy

szkolenie profesjonalnie przeprowadzone, przekazane informacje wyjaśniają wiele niejasności

Bożena Łopatka

WSPÓLNIK S.C

Bardzo dobrze przekazany materiał,rzeczowe odpowiedzi na pytania uczstników

Krystyna Dąbrowska

Księgowa

Wykład bardzo dobry, Pan wykładowca dokładnie omówił zagadnienia a prezentacja też przydatna. Materiały ze szkolenia to skarb na później. Nie sposób wszystko od razu zapamiętać. Dziękuję.

Małgorzata Jasińska

Księgowa

Szkolenie przeprowadzone zostało w bardzo profesjonalny sposób. Wiele dotychczasowych wątpliwości zostało rozwianych dzięki szczegółowemu omówieniu trudnych kwestii. Bardzo dobrej jakości materiały szkoleniowe.

Jerzy Bęben

Właściciel

Dobre przygotowanie do prowadzenia szkolenia.

Marianna Fras

Główny księgowy w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalne w Łopusznie

Doskonała wiedza Pana Arkadiusza w zakresie KSeF, przekazana w bardzo czytelny i zrozumiały sposób. Właściwy człowiek na właściwym stanowisku. Gratuluję Panu. Pozdrawiam.

Grażyna Szumska

starszy inspektor ds. kadr i płac

Rzetelnie przeprowadzone szkolenie. Wiadomości zostały przekazane w sposób jasny i klarowny. Praktyczne wskazówki obsługi technicznej w systemie KSeF zobrazowały temat zagadnienia. Możliwość wyjaśnienia wątpliwości na bieżąco zdecydowanie ułatwiły zrozumienie tematyki. Zdecydowanie polecam P. Arkadiusza Dudę jako prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Gabriela Gulajska

Zastepca Głównego Księgowego

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny, klarowny, zrozumiały i otrzymałam odpowiedzi na zadane pytania

Agnieszka Maligłówka

Księgowa

super polecam

Jolanta Jańczuk

główna księgowa

Szkolenie super merytoryczne, bardzo ciekawe i w bardzo przystępny sposób, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, przekazane.

Joanna Ciejowska

Księgowa

Szkolenie przeprowadzone na najwyższym poziomie. Każde pytanie, nawet niedoprecyzowane, zostało omówione szczegółowo. To było bardzo rzetelne i przyjemne szkolenie.

Elżbieta Kozłowska

Prokurent, Samodzielna Księgowa

Szkolenie zostało zrealizowane z dużą starannością - treści były merytoryczne i dobrze dobrane, a forma zajęć sprzyjała przyswojeniu wiedzy. Z przyjemnością mogę je polecić.

avatar checked-mark

Arkadiusz Duda

Doradca podatkowy

Dodaj opinię AI - ChatGPT AI

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości…
Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.
Zobacz pełny opis Schowaj pełny opis

Powiadom o dostępnych terminach

Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!

Co oferujemy?

  • Płatność do 14 dni po szkoleniu
  • Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
  • Dostęp do szkolenia online
  • Profesjonalnie przygotowane szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Autorskie materiały szkoleniowe

Wioletta Konieczka

Menedżer ds. Szkoleń

Numer telefonu
531 304 098